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集团内部审计部组织召开专项审计审前调查会

2024-05-02 来源:龙川控股

根据集团党委决议和本年度重点工作安排,集团内部审计部将对集团下拨至龙川水务公司及其下属子公司的建设资金使用情况进行专项审计,促进加强内控提升绩效。因下拨资金数额大、时间跨度长、涵盖项目情况复杂,429日,内审部组织召开2024年度专项审计审前调查会。集团党委书记、董事长丁烨,党委委员、副总经理胡伟伟出席会议,集团内审部、龙川水务公司及江苏东衡会计师事务所相关人员参加会议。


会上,江苏东衡会计师事务所工作人员就审计调查资料清单与水务公司展开交流,对专项审计项目情况进行摸底。

集团党委委员、副总经理胡伟伟强调龙川水务公司要积极配合推进审计工作,加强与内审部联系,高效完成本年度专项审计任务。

集团党委书记、董事长丁烨指出相关单位要对本次专项审计工作树立正确认识,本次专项审计工作的开展一是可以通过集团内部审计及时发现问题、解决问题;二是可以通过审计工作检验工程项目实施成果,并向项目设计单位或上级主管部门提出项目方案优化建议;三是可以有效运用审计结论,反映企业项目执行中的实际困难,及时向相关部门寻求帮助。此外,在今后的内审工作中,不光是要做好常规财务审计,更要积极聚焦绩效审计,以高质量审计助推集团高质量发展。


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